Получена фактура от Румъния с начислен 20% ДДС
Здравейте!
Преди да попитам Тео :) още веднъж искам да ви поздравя за страхотната платформа!!!
Въпросът ми е следният:
Българско дружество регистрирано по ДДС в България купува чрез ЕМАГ материали чрез наложен платеж.
Материалите са на стойност 180 лв. с ДДС. Пристигат с куриер от Румъния и Invoice, издаден от румънска фирма.
Румънската фирма е регистрирана по ДДС в Румъния /проверена в система VIES/, НО инвойсът е с начислен 20% ДДС /при 19% ДДС в Румъния/
и в български лева. Предполагаме, че фирмата е регистрирана в система OSS, но не сме сигурни.
Въпросът ни е: има ли място този инвойс в дневниците по ДДС на българското дружество; трябва ли да начисляваме протокол за ВОП?
Ако е начислено българско ДДС имаме ли право да го ползваме?
Като цяло как стои въпрос с фактурите издавани по този начин от нашите контрагенти, защото вероятно ще имаме още такива случаи?
Предварително ви благодаря!
Поздрави,
Н. Златкова
Настоящото изложение има информативен и опознавателен характер. Изразява личното професионално мнение на авторите на сайта и не представлява конкретен съвет или консултация